胡明霞,中央和国家机关第一届青联委员,致公党中央经济委员会委员,管理学博士、北京国家会计学院教授,美国俄亥俄州立大学访问学者,曾任职于安永华明会计师事务所(上海分所)。
专业方向:
穿透式监管、财会监督与审计监督、企业内部控制与风险管理、财务合规管理、财务舞弊识别与防范、经济责任审计、政府投资基金绩效评价、绩效审计、舞弊审计等。
学术兼职:
财政部预算评审中心政府投资基金绩效评价项目咨询专家、国资委专家库专家、中央企业智库联盟专家库专家、国际注册反舞弊师CAP考试认证委员会理论专家、经济观察报专栏作家。
讲授课程:
国资穿透式监管与内部控制闭环建设;以穿透式监管为统领:2026年央企内控体系数智化升级与落地实施;穿透式监管下财务合规风险应对;穿透式监管下国有企业合规管理与违规责任追究;财经纪律与财务风险防范;强化境外经营财会监督以及财务人员职业道德;《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》核心要义与深度合规治理;国资监管下财会监督体系构建与财务造假防范实践;国资穿透式监管驱动下的财会监督变革与价值重塑;新时代国有企业穿透式经济责任审计实务与案例;审计视角下虚假贸易“十不准”识别与核算合规实务;企业反舞弊审计与实务;数智化时代企业财务舞弊的识别与防范;
财经纪律专项审计:方法、重点与典型案例;非财务人员财务管理;
领导干部财经纪律必修课:决策合规与风险防范;国有金融企业财会监督:金融业务穿透与反腐防线构建;严肃财经纪律与行政事业单位财会监督;行政事业单位数智化内控管理;政府投资基金绩效评价实务与案例等课程。定期为大连高级经理学院、资本市场学院等高管授课,曾为中国五矿集团全系统财务人员、华能集团全系统审计人员、大唐集团法务合规风控部、中储粮二级单位领导干部、全国政协系统领导干部、上海期货交易所领导人员及财务人员、中国长城资产管理股份有限公司全系统内审人员、中铁建全系统内审人员、中煤集团全系统内审人员、华电集团、东风汽车、中铝国际、云铝股份、中海油系统财务人员、中电科系统年轻干部、中石化西南石油局、西北石油局、山东能源集团、中石化、中农发、江西省农村商业银行等学多家央国企授课。
学术成果及荣誉:
多篇财会监督主题的报告得到了财政部部领导的批示和肯定,有关研究成果已应用于检查实践并为公安部门侦办案件提供了重要支持,多篇财会监督主题决策咨询报告被《改革内参》收录,多篇财会监督主题文章被《学习强国》收录。在《会计研究》等刊物发表学术论文20多篇,出版专著3部。主持完成审计署2019至2020年度重点课题“集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系构建路径研究”、2020至2022年财政部与共建高校联合研究课题“深化事业单位政府购买服务改革研究”“城乡社区建设相关政府购买服务改革研究”“政府投资基金绩效评价研究”及其他省部级课题8项,其中研究成果入选财政部《财税改革纵论(2023)》。主研2018年国家自然科学基金面上项目、2020年国家社科基金项目、2020及2021年度审计署重点课题等6项;承担完成世界银行子课题“政府财务报告审计制度及相关问题研究”。荣获重庆市第二届发展研究奖三等奖、北京市教学成果奖二等奖。2019年至2022年期间,7篇研究报告分别荣获财政部三优论文一等奖、三等奖及优秀奖。荣获2022年度交易所债券市场研究课题一等奖,荣获2023年度中国卫生经济学会第二十四批重点研究课题二等奖。2023年荣获中国致公党参政议政工作先进个人。《战略风险分析在舞弊风险识别与评估中的运用:以康德新公司为例》《蓝山科技欺诈发行案中内部控制缺陷探究》分别入选2019年、2022年全国MPAcc教学案例库。《龙宝参茸IPO审计风险识别与防范案例分析》《瑞幸咖啡财务造假案中内部控制缺陷分析》《隐性关联方交易舞弊审计对策研究:以广东榕泰为例》分别入选第十二届、第十三届、十四届全国MPAcc教育发展论坛。《瑞幸咖啡财务造假动因及对策分析:基于会计监督的视角》《基于会计监督角度探析怀集登云舞弊案》《康得新舞弊案探析:基于会计监督的视角》分别荣获财政部会计监督检查优秀案例三等奖及优秀奖。
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